Impuesto sobre el Valor Añadido – IVA

Impuesto sobre el Valor Añadido – IVA

Marzo - mayo 2025

Este curso es un módulo de: Derecho Tributario

Fechas:
Del 17 de marzo al 19 de mayo, los lunes

Presencial

Videoconferencia

Horario:
de 16:00 a 20:00 h.

Profesor

Foto de Luis Eslava Gutiérrez

Luis Eslava Gutiérrez

Jefe de Sección de Grandes Empresas de la Hacienda Foral de Navarra. Ha sido jefe de Sección de Devoluciones de IVA

PROGRAMA

Tema 1. Introducción. El impuesto sobre el valor añadido.

  • Naturaleza.
  • Ámbito espacial.
  • Hecho imponible.
  • Concepto de empresario/a y profesional.
  • Concepto de actividad empresarial y profesional.
  • Concepto de entrega de bienes, prestaciones de servicios y adquisiciones intracomunitarias.
  • Operaciones no sujetas.

Tema 2. Exenciones.

  • Exenciones en operaciones interiores.
  • Exenciones en adquisiciones intracomunitarias.
  • Exenciones relativas a exportaciones y asimiladas.

Tema 3. Operaciones exteriores de venta de bienes y prestaciones de servicios.

  • Operaciones intracomunitarias. Entregas y adquisiciones.
  • Exportaciones de bienes e importaciones de bienes.
  • Operaciones de comercio electrónico. Ventas a distancia, interfaces digitales.

Tema 4. Lugar de realización del hecho imponible.

  • Lugar de realización de las entregas de bienes.
  • Lugar de realización de las prestaciones de servicios.
  • Reglas especiales.

Tema 5. Devengo del impuesto. Base imponible. Sujeto pasivo.

  • Devengo del impuesto.
  • La base imponible. Reglas generales y especiales de determinación.
  • Modificaciones de la base imponible.
  • Sujetos pasivos. Supuestos de inversión del sujeto pasivo.

Tema 6. Repercusión y rectificación del impuesto. Tipos impositivos. Deducciones y devoluciones.

  • Repercusión, requisitos formales y temporales.
  • Rectificación de cuotas repercutidas.
  • Tipos impositivos.

Tema 7. Deducciones y devoluciones.

  • Requisitos generales de deducción. Objetivos, subjetivos y formales
  • Reglas y regímenes de deducción especial. Regla prorrata y sectores diferenciados.
  • Bienes de inversión. Concepto y regularización.
  • Deducciones previas al inicio de la actividad empresarial o profesional.

Tema 8. Regímenes especiales.

  • Simplificado.
  • De la agricultura, ganadería y pesca.
  • Comercio minorista. Recargo de equivalencia.
  • Regímenes especiales de Ventanilla Única: Régimen exterior de la Unión, Régimen de la Unión, Régimen de importación.
  • Grupo de entidades.
  • De bienes usados.
  • Agencias de viajes.
  • Oro de inversión.
  • Del criterio de caja.

Tema 9. Gestión del IVA. Obligaciones de los sujetos pasivos.

  • Declaraciones relativas al comienzo de la actividad.
  • Facturación.
  • Libros registros.
  • Liquidación del impuesto.
  • Declaraciones informativas operaciones: F50 / SII.
  • Declaración recapitulativa.
  • Convenio Económico e IVA. Cifra relativa.
  • La contabilidad y el IVA.

INFORMACIÓN GENERAL

Se trata de un curso eminentemente práctico (Aproximadamente la mitad de las horas lectivas se dedican a desarrollar casos prácticos) en el que se ofrece una visión completa del actual sistema impositivo navarro y la aplicación del mismo al ámbito empresarial.

Se facilitará continuamente documentación, fundamentalmente textos legales y casos prácticos para su resolución.

Fechas:
Del 17 de marzo al 19 de mayo, los lunes

Número de sesiones:
9

Horario:
de 16:00 a 20:00 h.

Número de horas:
36

Elige la modalidad que mejor se adapte a ti:

Presencial*
Club de Marketing de Navarra

Videoconferencia*
Aula virtual, Zoom

*En caso de necesidad podrías cambiar de una opción a otra, previo aviso, siempre que queden plazas disponibles.

Inscripciones:

Entidades y personas socias:
400 € de matrícula más 2 mensualidades de 120 € cada una.

Actividad bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Las empresas socias pueden solicitar su tramitación gratuita indicándolo en la inscripción web con al menos dos días de antelación

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